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??内容
淮安市文联2019年预算公开
附件2
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淮安市文联2019年度部门预算公开

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目? 录
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、?? 主要职能
淮安市文联的宗旨是:以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,与时俱进,致力于繁荣社会主义文艺事业,加快建设淮安历史文化名城,为率先发展、科学发展,创建和谐社会和美好未来而努力奋斗。
  淮安市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。其主要任务是:广泛团结文艺界人士,为文艺事业的发展创造良好的环境;密切与各团体会员之间的联系,在调查研究、信息交流的基础上,及时反映他们的建议和要求;通过组织深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、网络宣传和对外交流等项工作,推动各团体会员业务活动的开展,并对其进行业务指导。
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二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、事业发展部和协会部。本部门下属单位包括:淮安市文艺创作研究室。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:淮安市文联部门本级、淮安市文艺创作研究室。
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三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,是新中国成立70周年。市文联将将紧紧坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真组织实施文联深化改革,着力围绕出精品、出人才、打品牌的工作目标,创新发展思维,落实工作举措,高质量推进文艺事业发展繁荣,不断在全省进位争先,力争以优异的成绩向新中国成立70周年献礼。
一、以把牢政治方向为统领,着力引领文艺界思想政治建设高质量推进。加强文艺界思想政治建设,把牢文艺工作的正确方向,是贯彻落实党的十九大的根本要求,也是深化文联改革的题中之义。一是全面加强文艺界思想政治建设。利用文联党组中心组、全委会、理事会、主席团会议等载体,持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习学深学透,坚持党对文艺事业的绝对领导,坚决落实“两个维护”,坚定文艺事业为人民服务、为社会主义服务的文艺方向。二是积极推进文艺理论建设。切实将马克思主义文艺观与学习习近平文艺思想相统一,不断增强文艺战线对当代文艺思潮、文艺样式精髓的把握,自觉肩负起弘扬社会主义核心价值体系的时代使命。深入开展文艺调研,注重研究文艺工作中发现的新情况新问题,努力找准文艺发展的正确路径。积极开展文艺批评,不断强化理论建设,少走创作弯路,三是强化文艺界思想道德建设。成立淮安市文艺界职业道德建设委员会,出台淮安市文艺家协会会员管理办法,畅通文艺家协会会员能进能出的通道。大力弘扬德艺双馨的价值取向,积极组织开展文艺志愿者活动,在文艺工作者中倡导“爱国、敬业、崇德、尚艺”的行业风气,着力培育营造淮安文艺界风清气正、竞争有序的生动活泼局面。
二、以培育名家为根本,着力强化人才队伍素质高质量提升。人才是事业发展之本。特别是文艺名家建设,更是淮安文艺事业的当务之急。一是建立文艺名家推介工程。充分借助上级文联系统的资源优势,每年开展文艺人才推介活动不少于2次。加大文艺交流力度,探索建立以淮河生态经济带与运河沿线城市为重点的市级友好文联网络,每季度开展文艺交流活动不少于1次,积极扩大淮安文艺人才在“一区两带”沿线城市的影响力。组织开展“画意运河”摄影作品巡展,不断扩大郎静山杯新画意摄影双年展的社会影响,增强淮安在中国大运河文化带建设上的引领力。二是不断壮大文艺创作队伍。加大优秀青年文艺人才的培养,组建淮安市青年艺术家协会,强化重大赛事创作辅导,力求借助各类全国性专业大赛和省紫金文化节等国家级与省级文艺赛事平台,发掘与推出优秀青年文艺人才。组建淮安市文联书画院、艺术团等新型艺术团体,不断提升淮安文艺创作实力。着力发掘服务新型文化业态文艺工作者,积极拓展文艺事业新的发展空间。三是着力打造文艺人才特色团队品牌,重点围绕淮安新画意摄影、淮安戏剧等特色文艺品牌建设,做好理论提升、风格彰显、活动支撑、宣传推介等工作,努力构建淮安文艺新高峰、新特色。积极探索推进淮安文艺“名师带徒”机制,不断推出文艺新人,培养文艺名家。
三、以多出精品为目标,着力带动文艺创作生产高质量繁荣。始终坚持以人民为中心的创作导向,充分激发、引领文艺工作者开展文艺创作,是文联工作的重点。一是全面做好文艺政策落实。当前,文艺事业发展正迎来千载难逢的发展机遇,从中央到地方陆续出台了一系列扶持文艺事业的政策文件。我市也出台了包括文艺“双名”工程等在内的多项文艺政策。我们将认真学习研究政策文件精神,努力为文艺家做好政策宣讲、政策应用等方面的工作,为文艺政策落实、推进文艺创作做好对接;不断加大对文艺创作的奖励力度,积极参与做好文艺奖项中涉及文艺创作、文艺人才的奖励申报、评比工作。二是强化创作引领。完善创作生产机制,拓展服务创作理念,扎实推进文艺创作高质量发展繁荣。继续开展年度重点文艺创作题材发布和签约制度,鼓励与引导文艺家重视现实主义题材创作,加强创作生产规划、组织与服务,增强文联在创作上的引领性。着力围绕新中国成立70周年、建党一百周年,组织开展文艺创作,大力弘扬社会主义核心价值观,唱响时代强音。三是打造文化特色。充分挖掘淮安地方文化题材,突出淮安运河文化、红色文化两大创作重点,推出一批特色鲜明的文艺精品,打响淮安运河之都、伟人故里等城市文化品牌。做优做大艺术品牌,努力把淮安在摄影、文学、书法、美术和戏曲等艺术门类创作上的优势,转变为推进淮安文艺事业发展的竞争力和品牌影响力,带动淮安文艺的全面繁荣。
四、以履行职能为己任,着力推进文艺基础建设高质量发展。严格按照全国文联第八次文代会上确立的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的十六字新职能,高标准高质量做好各项工作。一是积极加强文艺家协会阵地建设。推进文艺家活动中心项目立项,力争改善文联文艺活动阵地不足的滞后局面。积极推进文联互联网、微信、qq等现代媒体的运用,建立网上展厅、文艺活动动态、文艺名家推介等栏目,不断发挥现代科技在文艺事业中的重要作用。二是强化对文艺家协会的管理。重点抓好协会主席团目标考核和协会换届工作,不断发挥文艺家协会在推进文艺创作与生产上的积极性。持续打造文联服务品牌,不断创新文艺家读书班、文艺采风等品牌活动的内涵,着力打造文联文艺工作者温馨和谐之家。三是积极推进文艺惠民建设,持续打造文艺惠民大舞台、“幸福淮安”广场演出、文艺家基层联系点等文艺惠民品牌活动,广泛开展与社会各界联办文艺活动,扎实推进行业文联和乡镇街道基层文联建设,全面带动基层文艺发展繁荣。四是积极探索维权服务工作。对于文联而言,开展文艺家维权工作,是文联新时期服务文艺家的新课题。市文联将在调查研究基础上,切实推进维权工作的有序开展,不断跟上时代发展步伐。
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第二部分 2019年度部门预算表
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公开01表
收支预算总表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会?????????? 2019年度???????????????????????????????????? 单位:万元
收入
支出  
项目名称
金额 
功能科目(类) 
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
408.72
一、一般公共服务支出
 430.85
一、基本支出
308.72
?? 1、一般公共预算
408.72
二、国防支出
 
二、项目支出
150
?? 2、政府性基金预算
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三、公共安全支出
 
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二、未纳入预算管理的非税资金
50
四、教育支出
 
 
 
三、转移性资金收入
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五、科学技术支出
 
 
 
四、债务资金
 
六、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
七、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
八、卫生健康支出
 
 
 
 
 
九、节能环保支出
 
 
 
 
 
十、城乡社区支出
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十一、农林水支出
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十二、交通运输支出
 
 
 
 
 
十三、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十四、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十五、金融支出
 
 
 
 
 
十六、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十七、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十八、住房保障支出
27.84
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
二十一、预备费
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
 
二十三、债务还本支出
 
 
 
收入合计
458.72
 
支出合计
458.72
支出合计
458.72
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公开02表
收入预算总表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会 ?????2019年度???????????????????????????
单位:万元
项目名称
金额
收入合计
458.75 
一、财政拨款
408.72 
?? 1、一般公共预算
 
?? 2、政府性基金预算
 
二、未纳入预算的非税资金
 
? 1、专户核拨的行政事业性收费
 
? 2、事业收入(不含行政事业性收费)
 
? 3、经营收入
 
? 4、其他收入
50 
三、转移性收入
 
? 1、上级补助收入
 
? 2、附属单位上缴收入
 
? 3、政府性基金上年结余
 
? 4、行政单位上年结余
 
? 5、事业单位动用上年基金安排
 
? 6、单位上年专项资金结余结转
 
? 7、专户核拨的行政事业性收费上年结转
 
四、债务资金
 
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公开03表
支出预算总表
部门名称:?? 淮安市文学艺术界联合会 ???2019年度??????????????????????
单位:万元
项目名称
金额
支出合计
458.72 
一、基本支出
308.72 
? 1、工资福利支出
261.74 
? 2、商品和服务支出
23.72 
? 3、对个人和家庭补助支出
23.26 
二、项目支出
150 
 
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公开04表
财政拨款收支预算总表
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部门名称:淮安市文学艺术界联合会 ???????????????
???? 2019年度
?
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
408.72 
一、基本支出
308.72 
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
100
收入合计
408.72 
支出合计
408.72 
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公开05表
财政拨款支出预算表
?
部门名称:淮安市文学艺术界联合会?????????????????????????????? 2019年度????????????? 单位:万元
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
合计
408.72 
201
一般公共服务支出
380.85
20129
群众团体事务
380.85
2012901
行政运行
209.93
2012902
一般行政管理事务
100.00
2012950
事业运行
70.92
221
住房保障支出
27.87
22102
住房改革支出
27.87
2210201
住房公积金
27.87
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公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会???????? 2019年度?????????????????????????????????? 单位:万元
科目编码?????????????
经济科目名称(类款)
金额
合计
308.72 
301
工资福利支出
261.74
30101
基本工资
58.72
30102
津贴补贴
90.61
30103
奖金
7.67
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
27.26
30109
职业年金缴费
10.9
30110
职工基本医疗保险缴费
10.99
30111
公务员医疗补助缴费
3.34
30112
其他社会保障缴费
2.48
30113
住房公积金
27.87
30107
绩效工资
21.9
302
商品和服务支出
23.72
30212
因公出国(境)费用
5.58
30228
工会经费
2.34
30229
福利费
0.23
30239
其他交通费用
8.89
30299
其他商品和服务支出
3.08
30201
办公费
0.90
30202
印刷费
0.90
30211
差旅费
0.90
30227
委托业务费
0.90
302
对个人和家庭的补助
23.26
30302
退休费
120.24
30307
医疗费补助
3.00
30309
奖励金
0.02
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公开07表
一般公共预算支出预算表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会 ???????????2019年度????????????????????????????? 单位:万元
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
合计
408.72 
201
一般公共服务支出
380.85
20129
群众团体事务
380.85
2012901
行政运行
209.93
2012902
一般行政管理事务
1000
2012950
事业运行
70.92
221
住房保障支出
27.87
22102
住房改革支出
27.87
2210201
住房公积金
27.87
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公开08表
一般公共预算基本支出预算表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会???????? 2019年度??????????? 单位:万元
科目编码?????????????
经济科目名称(类款)
金额
合计
 
301
工资福利支出
261.74
30101
基本工资
58.72
30102
津贴补贴
90.61
30103
奖金
7.67
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
27.26
30109
职业年金缴费
10.9
30110
职工基本医疗保险缴费
10.99
30111
公务员医疗补助缴费
3.34
30112
其他社会保障缴费
2.48
30113
住房公积金
27.87
30107
绩效工资
21.9
302
商品和服务支出
23.72
30212
因公出国(境)费用
5.58
30228
工会经费
2.34
30229
福利费
0.23
30239
其他交通费用
8.89
30299
其他商品和服务支出
3.08
30201
办公费
0.90
30202
印刷费
0.90
30211
差旅费
0.90
30227
委托业务费
0.90
302
对个人和家庭的补助
23.26
30302
退休费
120.24
30307
医疗费补助
3.00
30309
奖励金
0.02
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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部门名称:淮安市文学艺术界联合会 ??????????????????????????????2019年度????????? 单位:万元
项目
金额
合计
35.58 
“三公”经费小计
5.58
一、因公出国(境)
5.58
二、公务用车购置及运行维护费
?
其中:1、公务用车购置
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????????? 2、公务用车运行维护费
?
三、公务接待费
?
四、会议费
?
五、培训费
30
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公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
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?
?
部门名称:淮安市文学艺术界联合会 ?????????2019年度??????????????????????? 单位:万元
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
合计
 
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此表为空表,本单位今年无政府性基金财政拨款支出。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会?????????????? 2019年度??????????????????? 单位:万元
科目编码????????????
科目名称
金额
合计
18.89 
302
商品和服务支出
18.89
30212
因公出国(境)费用
5.58
30228
工会经费
1.62
30229
福利费
0.13
30239
其他交通费用
8.89
30299
其他商品和服务支出
2.07
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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公开12表
政府采购支出预算表
部门名称:淮安市文学艺术界联合会
2019年度
?
?
单位:万元
项目
总计
预算资金
未纳入预算管理的非税资金
转移性收入
债务资金(银行贷款)
采购组织形式
采购目录编码
采购目录
合计
 
 
 
 
 
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此表为空表,本单位今年无政府采购支出。
第三部分? 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
淮安市文学艺术界联合会2019年度收入、支出预算总计??? 458.72万元,与上年相比收、支预算总计各减少? 14.01? 万元,减少? 3? %。主要原因是减少日常经费。其中:
(一)收入预算总计? 458.72? 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计? 408.72? 万元。
(1)一般公共预算收入预算?? 408.72?? 万元,与上年相比减少? 64.01? 万元,减少 14?? %。主要原因是去年经费全部是财政拨款,无纳入预算管理资金。
(2)政府性基金收入预算?? 0?? 万元,与上年相比增加 0?? 万元,增长? 0? %。主要原因无此项目支出。
2.未纳入预算管理的非税资金预算总计? 50? 万元。与上年相比增加? 50? 万元,增长? 100? %。主要原因是上年无纳入预算管理的非税资金。
3.转移性资金收入预算??? 0? 万元,与上年相比增加 0?? 万元,增长? 0? %。主要原因是无转移性资金收入。
4.债务资金预算?? 0?? 万元,与上年相比增加?? 万元,增长? 0? %。主要原因是无债务资金项目。
(二)支出预算总计? 458.72? 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出? 430.85? 万元,主要用于主要用于人员工资、日常经费、项目经费等,与上年相比减少8.52 万元,减少? 2? %。主要原因是下半年有人员退休。
2.住房保障支出(类)支出? 27.87? 万元,主要用于本单位人员公积金。与上年相比减少5.49?? 万元,减少 16 %。主要原因下半年有人员退休。
此外,基本支出预算数为?? 308.72?? 万元。与上年相比减少 49.01?? 万元,减少? 14? %。主要原因是减少日常开支。
项目支出预算数为?? 150?? 万元。与上年相比增加?? 35万元,增长? 30? %。主要原因是今年纳入预算管理资金50万列入项目经费。
二、收入预算情况说明
淮安市文联本年收入预算合计??? 458.72 万元,其中:
一般公共预算收入?? 408.72? 万元,占?? 89??? %;
政府性预算收入??? 0?? 万元,占?? 0??? %;
未纳入预算的非税资金?? 50? 万元,占?? 11?? ?%;
转移性收入???? 0??????? 万元,占??? 0?? %;
债务资金???? 0??? 万元,占??? 0?? %。
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
淮安市文联本年支出预算合计? 458.72?? 万元,其中:
基本支出?? 308.72????????? 万元,占?? 67??? %;
项目支出??? 150???????? 万元,占??? 33?? %。
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图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市文联2019年度财政拨款收、支总预算 408.72? 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少? 64.01 万元,减少 14? ?%。主要原因是上年无纳入管理的预算资金。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市文联2019年财政拨款预算支出? 408.72 万元,占本年支出合计的 89? %。与上年相比,财政拨款支出减少64.01 万元,减少? 14 %。主要原因是上年无纳入管理的预算资金。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出? 209.93 万元,与上年相比减少? 56.57? 万元,减少? 21? %。主要原因是去年有文化体育传媒支出。
群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,增加100%。主要原因是上年无此科目。
2.住房保障(类)住房公积金支出27.87万元,与上年相比减少5.49万元,减少16%,主要原因下半年有人员退休。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市文联2019年度财政拨款基本支出预算 308.72? 万元,其中:
(一)人员经费? 285? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、医疗费补助、奖励金.
(二)公用经费 23.72? 万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、因公出国(境)费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市文联2019年一般公共预算财政拨款支出预算 408.72? 万元,与上年相比减少? 64.01 万元,减少? 14 %。主要原因是上年无纳入管理的预算资金。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
淮安市文联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算???? 308.72???? 万元,其中:
(一)人员经费? 285? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、医疗费补助、奖励金。????? ????(二)公用经费 ?23.72 万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、因公出国(境)费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮安市文联2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出? 5.58? 万元,占“三公”经费的? 100? ?%;公务用车购置及运行费支出? 0? 万元,占“三公”经费的? 0? ?%;公务接待费支出? 0? 万元,占“三公”经费的? 0? ?%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出? 5.58? 万元,比上年预算减少? 0.58? ?万元,主要原因出国地点不同。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0?? ?万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出?? 0 万元,比上年预算减少? 0 万元,主要原因无公务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出? 0? 万元,比上年预算减少? 1? 万元,主要原因无公务用车。
3.公务接待费预算支出? 0? ?万元,比上年预算减少? 0.5? ?万元,主要原因预算处未下达。
淮安市文联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出? ?0 万元,比上年预算增加0?? 万元,主要原因预算处未下达。
淮安市文联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出? 30? 万元,比上年预算增加10?? 万元,主要原因培训与文艺家采风项目合并。
十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明
淮安市文联2019年政府性基金支出预算支出 0? 万元。与上年相比增加(减少) 0? 万元,增长(减少) 0? %。主要原因是无此项目支出。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出? 0? 万元,主要是用于无此项目支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18.29 万元,比上年相比减少 4.45? 万元,降低? 20 ?%。主要原因是:减少经费,节约开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额? 0 万元,其中:拟采购货物支出? 0 万元、拟采购工程支出? 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共? 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0? 万元。
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第四部分 名词解释
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一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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